襄阳市三道河水电工程管理局
襄阳市三道河水电工程管理局
强化内部审计,不断拓展内审范围
三道河管理局高度重视内部财务审计工作,每月由项目办、财务科、纪委组成审计小组对局属单位财务管理和收支情况进行内审。经过持续、系统的内审,全局在执行中央八项规定和财务报销等管理方面取得了很大的成效,具体表现在“三公”经费持续下降,财务报销手续规范齐全。近期为了强化内部审计,已逐渐将审计范围向财务凭证交接、应收账款的清理、库存现金的盘点等多方面进行拓展。力争通过这种高频次、高强度、范围广的内审,来消除和降低财务管理的风险,使财务管理工作更加规范。(马小强)
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