襄阳市三道河水电工程管理局认真开展3月份财务收支内部审计
襄阳市三道河水电工程管理局认真开展3月份财务收支内部审计
根据局党委统一安排,2017年5月3日-2017年5月8日由局项目办、财务科组成审计小组,对局属单位3月份遵守财经纪律情况、财务收支情况、“三公经费”支出情况、中央省市作风建设违纪违规现象等进行了内部审计。
经审计,局属各单位在3月的财务管理中能够遵守财经纪律,严格控制“三公”经费支出,没有违规违纪现象,但在业务招待费的报销管理中还存在没有附公务接待清单的问题,没有按规定写明接待名单和陪客名单。
审计小组根据相关财务规定,编制了规范的公务接待清单,要求相关立即开展整改,按照规定的格式填制公务接待清单,并在今后的招待费管理中严格执行。(马小强)
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